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2023质量工作总结优选

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质量工作总结 篇1

通过本年度例行内部质量管理体系审核及日常管理,现对公司质量管理体系运行情况总结分析如下:

一、质量管理体系

1、公司于二000年X月份通过了XXX质量体系认证中心的质量体系认证,质量体系符合

GB/T190021994(idtISO9002:1994)标准,并于今年X月份成功进行了GB/T1900120xx标准的转换。通过本年度例行内部质量管理体系审核,证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持;

2、公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件,《文件、资料控制程序》、《记录控制程序》总体运行情况良好。以后应注意:

1)确保在使用处可获得适用文件的有效版本,即加强对施工验收规范等的收集和管理;

2)确保记录的及时、真实、完整,并注意汇总与保管,以便易于查阅。

二、管理职责

一年来,公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况,反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性,倡导以业主为中心,坚决贯彻“诚实守信、高效服务”的质量方针,并将质量目标层层分解,落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限,保证人员、设备、材料等方面的及时供应,确保了生产的连续,质量满足规定要求。

三、资源管理

1、一年来,公司为满足顾客需求,合理组织生产,拓宽市场,不断引进人才、购买设备,同时充分利用社会资源,如利用协作队伍、设备租赁等。以后应进一步加强对其管理,确保各种资源满足生产需要;(相应资料、数据支持)

2、有关部门应进一步加强员工培训,以便其能力能胜任所承担的工作。否则,生产过程难以控制,产品质量很难得到保证,也将制约公司进一步的发展;(相应资料数据支持)

3、设备、设施管理:公司的设备、设施管理基本能按《设备、设施管理程序》及《设备管理办法》执行,存在的主要问题是:

1)相当部分设备操作人员素质太差,造成设备维修、保养不够及时、到位;

2)个别项目部对设备维修保养不够重视,特别是因为内部考核、费用原因,对设备大修积极性不大,修理不彻底,造成重复维修,反而增加维修费用。随着矿山工程大型设备、进口设备的增加,安装工程设备日渐陈旧,以下问题应该引起足够的重视:

A)大型设备、进口设备操作人员的及时培训;B)安装项目设备维修力量的加强;(相应资料、数据支持)

4、安全管理:公司的安全管理执行《安全管理办法》,建立健全了安全工作管理体系与网络,落实了安全生产责任制,规定了安全生产教育、检查、处罚、调查等内容,下一步应进一步落实“安全第一,预防为主”的方针,对检查出的安全隐患一定要及时整改并进行验收,杜绝一切漏洞。同时应遵守《现场文明施工若干规定》,做到文明施工。(相应资料、数据支持)

四、产品实现

1、施工组织设计、质量计划是确保工程项目顺利实施的重要文件,首先应满足质量方针、目标的要求,但其应是动态的,应在施工中不断进行优化与增强;

2、公司制定了《与产品有关的要求识别和评审程序》,以确保公司有能力满足合同规定的要求。以后应加强对合同评审重要性的认识,确保在投标前对工程项目的工期、价格、施工要求等进行评审,以便决定公司是否有能力满足规定的要求,工程项目一旦承接,就应认真履行合同;(相应资料、数据支持)

3、各项目部对《材料的管理控制程序》执行得较好,以后应加强质检员对采购物资质量的把关,以防一旦发生主要原材料错购、错领、错用等现象造成的不良后果,同时加强对于有追溯性的材料的管理力度。(相应资料、数据支持)

4、公司制定了《工程过程控制程序》,以加强对于施工过程中的工艺参数、人员、设备、加工、监视和测试方法、环境等影响工程质量的所有因素加以控制。包括图纸会审、作业指导书,监视和测量装置、竣工验收等内容,项目质量计划对关键、特殊过程进行了确认,再按作业指导书要求加以控制,各项目部在施工中利用施工日记等方式对各工序进行标识,并加强了对有追溯性材料的管理力度。安装工程能对业主的工艺设备进行妥善处理。(相应资料、数据支持)

5、公司制定了《测量、检测装置控制程序》,以加强对测量监控装置的管理,下一步应继续加强管理力度,确保测量、监控装置完好、准确,在必要的时候,适当增添新装置,以满足施工要求。(相应资料、数据支持)

五、测量、分析和改进

1、公司制定了服务控制程序,以便业主对工程质量的反馈信息,通过业主回访,发放调查表,电话调查,受理业主投诉等方法,了解其队工程质量和服务的满意度,对企业的整体印象。通过内部质量体系审核,确定公司的质量体系满足审核准则的程度,下一步应进一步提高内审员的的审核水平,提高内审质量,通过内审进一步促使各项目管理水平的全面提高。(相应资料、数据支持)

2、在施工中应进一步加强对工程质量的不合格、不合格材料的控制,该返工的坚决返工,该报废的坚决报废,决不迁就,同时对责任人进行处罚,以防止不合格的再发生。(相应资料、数据支持)

3、各部门应有效利用《数据分析控制程序》中的适当方法,对业主的满意、工程质量的符合性、过程特性及趋势,供方提供的产品和分包工程进行统计分析。下一步应进一步很好地利用数据分析的方法,制定各种对策,保证质量体系的良好运行。(相应资料、数据支持)

4、公司制定了纠正预防措施控制程序,以消除不合格的原因和潜在不合格的原因,防止不合格的再发生与发生。以后对于工程质量中的不合格、体系中的不合格,各有关部门、责任人一定要认真分析,做到举一反三,制定切实有效的纠正、预防措施并认真实施,以便持续改进质量体系的有效性。

质量工作总结 篇2

转眼间,20xx年已经过去,按照年初公司制定的工程进度要求,我在主体工程中付出了不少努力,现将一年来工程部的工作情况做以下总结。

一、工期进度控制延误

我们事先对该工程的难度估计不足,合同工期过于紧张。本工程定额工期只有在理想化的情况下才有可能按计划完成,但该工程由于难度较大,任何一个事先未预料到的情况出现都有可能造成工期的延误并有可能产生连锁反应。对施工单位的实际实力估计不足。两家施工单位都属于承包责任制,施工单位收取承包人的管理费用,工程的资金投入和管理人员的配置由承包人负责,施工单位不给承包人任何资金支持和人员支持,同时也缺乏必要的管理方面的支持,存在以包代管现象。

资金实力的不足导致材料、设备经常供应不上,工地经常出现停工待料现象,停工待料又经常造成施工人员的流失,劳动力的严重缺乏造成了工程进度严重拖延。在管理方面,一方面管理人员责任心和素质达不到应有要求,另一方面由于劳务层分包层次过多,工班分组过细,无法形成流水作业,导致项目经理在人员调配上存在困难,同时由于劳务层层分包,管理层次过多,上层管理人员尤其是项目经理的管理意图无法在班组得到及时有效的贯彻执行。另一方面现在的民工也是非常地不好管理,经常因为一些小问题和管理人员对着干。这是导致工期拖延的最主要原因。

工程部尤其是部门经理对于施工单位工期的延误,虽然采取了一系列的积极措施,但是力度不够,对于一些问题的处理尤其是施工单位人员的严重缺乏和材料的不及时供应缺乏足够有效的管理措施和应变措施,这也是导致工期拖延的一方面因素。这些需要我们大家尤其是部门经理在今后的工作中努力学习工程管理知识,掌握更多好的管理经验和管理办法,进一步提高自己的管理水平,方能不辜负领导的重托,为xx房产的发展作出更大的贡献。针对以上问题的出现,我们工程部全体人员在总经办的大力支持和帮助下,在资金上和其他各方面采取了一系列措施,也取得了很好的效果,在后半年的施工过程中,不仅遏制住了工期进一步拖延的势头,而且延误的工期也在一步步减少。

二、质量控制

从开工以来,工程部始终坚持质量第一的原则,严把质量关,到目前为止,施工质量还是比较令人满意的,虽然曾经出现过一些质量滑坡现象也都及时得到了解决,保持了高质量工程的总体势头,为xx打下了坚实的基础,虽然提出了一些问题,但对我们的总体工程质量还是给予了肯定的。按目前情况来看,我们的工程通过验收问题不是很大。

三、现场安全文明施工

由于本项目的目标是xx级文明工地,所以我们对于现场的安全文明施工也给予了足够的重视,前期由于条件所限,现场的文明施工无法做得很好,后期我们针对现场文明施工下大力气抓,并取得了良好效果。目前经过xx安检站的多次检查,近期有望通过xx级文明工地的验收。

质量工作总结 篇3

20xx年,在各级领导的关心、支持和帮助下,我部紧紧围绕“百年大计,质量第一”这一方针,结合本项目现场实际施工情况,严把质量关,狠抓生产质量‘。通过全体参战员工的共同努力,截止12月5日,齐门北大街站项目已完成产值占合同总价(不含暂定金)的50.16%,工程合格率100%,无责任性质量事故发生,项目工程质量处于可控状态,确保了年度质量目标的实现。现将本年度质量管理工作总结如下:

一、各项目创优规划的制定和检查落实情况

(一)、健全质保体系,加强管理力度,保障工程质量

项目开工之初,制订了“按照创全优工程‘六条’标准科学管理,精心组织施工,做到‘开工必优,一次成优’,争创市政工程金杯奖”的质量总方针,并成立了以项目经理为组长的领导小组,建立了完善的质量管理体系,先后制定了《质量管理办法》、《质量处罚标注》、《砼振捣质量奖罚制度》、《质量控制要点》、《质量通病预控措施》等质量制度,确保了生产工程质量管理的执行力度。20xx年8月正式将质量检查部从工程部独立出来。抽选4名专职质检员,负责施工生产的一切工程质量管理工作。截止目前,齐门北大街站和齐门北大街站至阳澄湖中路站区间整个工程未发生过一次质量事故,已完工所有分项工程的工程质量评定合格率为100%。

(二)、施工过程,严把质量关

施工过程中,我部严把质量关,严格控制各工序的施工质量。严格按照通过专家评审的开挖方案进行基坑放坡、掏槽检缝开挖;严格要求施工组按规范及设计图纸进行防水层的施工,接缝搭接密实、平整;严格按施工图纸加工钢筋,钢筋尺寸达到规范和设计要求后才用于结构施工;为保证砼的养护效果,安排专人对砼进行养护,并用土工布进行覆盖;严格按规范要求搭设支架;加强钢筋焊接等重点工序施工质量的检查力度,保证质量控制流程的落实、监督。目前,各工序运行正常,施工质量处于可控状态。

从细节着手严抓质量,对各种直径的钢筋机械连接接头预先将缩径、毛刺处进行了切除,加工丝牙后对端头进行打磨处理,并加设保护套防止丝口锈蚀,有效地保证了后续钢筋的连接质量。同时,在进行结构防水施工过程中,在施工缝处局部自行增设止水措施,降低了接缝处渗漏水的可能性,提高了结构防水施工质量。项目质量管理因注重细节,措施得力,质量把关严格,多次得到了苏州轨道公司的表扬。

(三)、加强质量宣传、质量培训及QC小组活动经理部在管段施工范围内制作了质量宣传标志牌233张,质量宣传标语37幅。对其下属先后进场11个劳务工序作业队进行了质量详细交底、教育和培训。至开工之日起项目部累计进行质量教育培训达70余次,培训人次1500余次。对于主体结构混凝土施工质量控制关键点,经理部QC小组于20xx年9月13日晚集中开展质量难点公关活动,采用PDCA循环从混凝土原材料的选择、配合比设计;主体结构模板打磨、脱模剂的选用、模板的打磨工艺;混凝土灌注、捣固工艺及混凝土养护等多方面进行了研讨,确定了最佳施工方案及主体结构质量检验控制标准,确保车站主体结构的施工质量的外美内实,无渗漏水现象。并在确立出项目部质量控制过程中要自始至终保证“防水施工质量和实体外观质量,两条‘高压线’不能碰的施工原则。”

(四)、加强质量标准化管理

为了提高经理部钢筋作业队钢筋加工、制作的施工质量,经理部在2个工区钢筋加工场制作了“钢筋连接标准展示区”,以“样板引路,创优质工程”。同时,质检部编制了“地下连续墙、土方开挖、钢支撑架设、主体结构、钻孔咬合桩、灌注桩及SMW工法桩的`质量验收标准及关键工序质量控制点”、“钢筋、模板、混凝土施工质量通病及控制措施”“地下结构防水施工质量控制措施”下发到各作业队,要求各作业队按以上施工标准进行作业,并加强对各作业队标准执行、落实情况的检查,发现问题及时整改。

为避免因砼施工质量问题而导致的结构砼自防水失败和砼外观质量不合格,项目专门制定了如下要求

1、加强混凝土施工全过程质量控制,指定专人负责混凝土振捣工作。各作业组推荐上报的砼捣固工必须是经由项目部相关部门考核认可具有丰富振捣经验、责任心强的员工担任,对砼密实度和外观质量负责,各班组不得随意更换人员。

2、凡混凝土施工作业,各作业班组现场生产管理人员必须在场组织、指挥、协调和安排。

3、项目部试验人员必须严格把好混凝土进场质量关,严格控制砼坍落度、和易性,并做好现场砼供应的协调工作。

4、项目部砼现场值班技术和领工人员要严格按照要求进行现场施工指导和施工质量的控制,并认真做好相关浇筑记录及各施工人员的登记工作,确保整个砼质量控制能够责任到人,具有较强的可追溯性。

二、工程质量日常检查开展情况

在日常质量控制中,加强质量隐患排查、关键工序、隐蔽工程旁站记录。经理部质量小组每周二组织作业队负责人,对其施工现场进行一次质量专项检查,每周日生产例会上将本周存在的问题进行总结和分析。每月底进行一次专项质量大检查,检查主要从车站防水施工质量,钢筋加工、制作及安装质量,钢管支架及模板安装质量,主体混凝土施工质量四个方面进行。质检部负责将每次在检查中发现问题按照“限期整改项目”和“一般整改项目”进行及时整理,并以通报的形式下发。要求施工作业组立即整改落实,并根据现场实际情况采取了相应的控制措施。如:为避免钢筋焊接中焊缝因为电焊起辐和收辐处焊接不饱满造成焊接长度不够,要求工地上所有钢筋搭接按照标准要求的搭接长度增加1d进行焊接。为避免防水卷材在钢筋焊接时烧伤,要求在焊接处防水卷材上铺湿毛巾等。

现场对于每一个关键工序、隐蔽工程,经理部安排了现场领工员、技术员及质检员全过程控制并做好施工记录,对各劳务作业队施工过程中可能造成质量隐患的操作及时纠正,比如:地连墙每次成槽、刷壁,都要严格检查,加强钻孔咬合桩垂直度的控制,加强防水卷材施工质量的检测,要求每个施工接缝必须做热熔处理,保证卷材每个接头连接密实、无空鼓翘边等。为加强砼养护力度,要求每个作业组指派专人进行砼养护,并在现场设置养护牌,上面有具体养护时间段、养护人、养护监督电话,从而保证砼的养护质量。

根据相关的验收规范为依据对钢筋工程、防水工程、模板工程以及混凝土工程等各工序进行现场跟踪检查,关键部位和关键工序编制作业指导书并进行现场蹲点检查。对一般性问题或者经常出现的问题,直接以《现场质量交底记录本》形式对现场操作人员进行交底和限期整改,目前已累计下发约2本现场交底记录本。检查过程中若发现经常出现同类似的问题或者因人员操作不规范引起的质量缺陷,将直接以《质量整改通知单》形式对作业组及相关责任人进行经济处罚,截止目前,项目部共下发了质量整改通知29份单和质量罚款通知单37份约6万元的质量处罚。

20xx年度共接受了5次由轨道公司组织、质量监督站、省检测中心、监理单位参与的质量专项检查,多次名列前茅,被轨道公司评为苏州轨道交通二号线“标杆工地”的称号。项目部针对每次检查存在的问题进行整改和回复,全年监理共下发7份质量整改通知单,整个工程质量处于可控状态。

三、质检人员台帐建立健全及更新情况

苏州轨道二号线04标项目部,20xx年8月正式将质量检查部从工程部独立出来。抽选了4名专职质检员,负责施工生产的一切工程质量管理工作。具体名单如下:质量检查部人员名单质量目标施工区域质量控制人员邱春峰职务质检部部长专职质检员专职质检员内业资料员备注1、单位工程合格率100%。2、杜绝发生质量事故。齐门北大街站和齐门北大街站至阳澄湖中路站区间王毅罗安然阮丽丽3、争创市政工程金杯奖。

四、总结

项目经理部通过一年来各项质量管理,广大员工的质量意识有了进一步的提高,对项目经理部的质量方针有了更深的体会,这必将促进各个作业班组在今后的施工中,更加注重工程施工质量,严格执行各项质量规章制度,加强质量文化建设,认真落实检查发现问题的整改力度,促进项目质量管理水平的不断提高。现场施工的结构实体质量也得到了明显的提高,大部分整改项目已从根本上得到杜绝,剩下少数整改项目也得到了很大的改善。

同时,在一年质量管理过程中,也暴露出项目部在质量过程控制还存在不足,需要我们每一个“质量参与者”在今后的施工过程中,进一步加强质量过程控制。尤其是要在工班组间严格实施“自检、互检、交接检”的“三检”制度,以此加强操作人员的质量意识,交流工艺操作经验,加深理解技术和质量标准,努力提高队伍的整体素质,以保证整个项目质量管理更上一层楼。

中铁二局五公司苏州轨道交通04标项目部

二○一○年十二月五日

质量工作总结 篇4

在质量岗位工作近一年,现结合自身参与的实际工作将20xx年质量部工作总结如下:

首先现场的质量管理工作要从几个方面开展:人,机,料,法,环,测。

人要全员参与质量管理主要重点放在现场员工质量意识的提高,操作技能熟练程度,是否遵守作业指导书的要求。主要体现在员工是否意识到本工序质量特性对产品质量影响程度,是否按照工艺要求进行操作与发生不良情况下的应对,是否能够对本工序成品实行首检,自检,互检保证检测频度与准确性。加强对员工的宣传教育和培训。

机械设备保持完好现场的设备状态如何,能否保证我们的质量要求。设备精度,设备的调整频度及保养情况。保持设备在最适合的工况下工作。温度计、量具、台称、自动计量设备等计量精度要符合要求。

原料把关要严格确认我们现场使用的原材料是否符合我们的加工要求,有无质量问题,一些原料本身有缺陷(比如包装袋质量)对我们生产造成什么后果,也就是说发生批量不良后通过分析确认是外协原因还是我们自己的原因,如果是外协的原因就要让外协来挑选,返工或返修。总之力求使现场外购原料零缺陷,杜绝不合格原料投入使用。

法即制度要求是否合理生产过程的工艺方法,工艺参数是否合理,控制富裕系数是否合理。比如有机-无机复混肥料产品单一养分允许偏差为正负1个含量,操作控制上可按正负0.6个含量设定。在实践中逐步对其优化,并提出建议性措施。

检测要可控化验检测人员业务能力要胜任岗位需求,现场测量系统精度,能力如何,是否在受控状态下。测量系统校准周期与频度是否合理及现场员工是否正确使用。

以上所有内容的工作输入是每天的巡检,工作输出是巡检记录。巡检过程中这些内容是主要关注点巡检是我日常工作的重点,要达到此项工作的成效认识到敏锐的洞察力是必不可少的能力。这就要求自己时刻把能引起质量问题的不符合与体系,程序文件,指导书等规定的不符合在脑海里形成基本的框架并深知每项不符合所能引起的后果。这其实就是质量意识,有这样的意识就会使自己在很自然的情况下发现问题及时的采取措施。另外洞察力还取决于潜在隐患的发现,在还没有发生时就能采取有效的措施避免它。

其次,质量问题的调查与整改建议也是一项工作任务。

通过参与了几次现场产品,客户返品质量问题的调查工作,理顺了调查质量问题的方法与步骤。对各个因素进行总体分析排查,确定关键原因所在。在明确原因后制定出合理的纠正措施并进行后续的跟踪验证以防止其再发生。

而这就要求自己要有很强的逻辑思维和分析推理能力。当然这是建立在扎实过硬的产品工艺知识,制造流程工艺知识及产品的性能构造知识基础之上的并能熟练运用质量工具,只有这样才能对问题进行科学分析,抓住关键问题所在制定出永久有效的纠正措施。

此外,在日常工作中我认识到作为一名质量人员坚持原则的重要性,在与其他部门开展相关工作时,要就客观如实反映问题、以数据为依据处理问题,不会因来自于上司、同事等外部压力,而改变自己的结论或做出不符合正确要求的决定。

比如,一些不符合合同的原料的处理,不符合质量要求的配件等,抛开压力等外界因素理想情况下应该以质量为重,判定不符合的问题就不能妥协。因为我的工作就是与不符合要求的产品,现象打交道,如果不能坚持原则,则问题难于得到纠正、我们就无法树立应有的威信,进而使我们的监督形同虚设。

从另个角度来说,坚持自己的原则,就能为以后的质量控制,质量改善工作打下了基础。除了上述在工作中所必须具备的能力,沟通协调的及时性也是相当必要的。通过这段时间的工作实践,逐步意识到质量管理工作似乎依附在其他工作之上而侧重于有效沟通的管理工作,质量管理需要有效的平台做为基本,而平台中最关键的就是“人与人之间的信息交流”。

如果没有有效的沟通与协调,问题不能及时的传达,进而就会对日常的各种质量问题点失去控制,现场的实际情况不能第一时间掌握这样就拖延了我们处理问题的时间增加了不必要的质量成本损失。

工作中存在的不足,也是明年工作努力的方向:

1,有时工作没有很好的条理性,不能很好的把握细节,可能是现场的工作很杂而不能抓到工作的重点,但这不是借口,只有一步一步的把固定工作作好并对其他一些杂项工作做出很好的规划这样就不会有工作问题的遗漏。

2,一些需要沟通解决的问题处理不及时,包括外协不良的传达,现场不符合的指正与确认等。这也是沟通能力的体现虽然认识到沟通的重要性但是在具体的工作中由于一些因素的干扰,但沟通就是沟通只要及时的沟通有的问题就能顺利解决。

3,工作没有了创新性,创新上其实就是主观能动的体现。也许是经验的不足很多问题不能想的很周全,对自己的工作没有主动改善的想法不知道该从何处着手开展工作。其实这需要一定时间的积累,逐步完善自己的工作思路。

4,产品工艺知识了解还不够透彻,遇到问题不能及时的作出判断。虽然自己在工艺知识方面也积累一定的经验但需要要加强的还很多,产品工艺的学习也是我以后工作的重点只有这样才能准确的分析问题所在。

5,一些相关工作的管理办法,管理方式的欠缺。这也是自己最弱的一项,需要对一切接触到的管理办法与方式进行反思,明确这些方式方法的目的与合理性结合自身的实际工作来理解与完善。

6,体系,程序文件等标准化知识的匮乏。需要熟悉每项工作内容在体系和程序文件中出处,并理解为什么这样规定等。

质量工作总结 篇5

一、公司现存ISO状态:

1、认证范围:代理网络产品销售及技术服务,软件开发及系统集成的设计、安装和服务

2、认证机构:xxxxxxx有限公司——联系人xxx,手机:xxxx;

3、手册文件:质量手册C版;程序文件C版;管理文件;

4、其他方面:20xx年10月份因为系统集成认证需要,新增软件开发一项,当时软件开发项目为赢家国际酒店多语音电话系统;

二、总体认证流程:

确定认证机构——签订换证合同(付现场审核费用10000元)——进行内审——管理评审——协商确定外部审核时间进行外部评审——外审不合格项整改——付证书费用20xx元——接收ISO证书(中文,英文)

三、现场审核:

1、代理网络产品销售及技术服务:(涉及部门:物流部,业务部,技术部,客服部)

基本流程:采购———销售———售后

采购:提供采购合同,根据采购合同提供相应供应商的资质(营业执照,组织机构代码,ISO证书,产品合格证,代理产品授权书等),根据采购合同找到相应采购流程的证明(采购单,入库单等)———业务部,物流部

销售:提供销售合同(销售合同内容需包括技术服务)根据销售合同提供相应产品的出库单,货物签收单等销售流程证明;————业务部,物流部

售后:根据提供的销售合同技术服务内容,提供相应的安装调试记录,客户验收单,技术培训等证明材料;以及由客服部进行的满意度调查证明材料;—————技术部,客服部

2、软件开发:(技术部)

软件开发流程:开发计划———需求分析—概要设计——详细设计——编码测试——软件交付—客户验收

根据软件开发的流程,提供各段的证明材料:

开发计划:设计开发计划书,计划书中需包含评审人员签字;需求阶段:软件开发需求分析文档,软件需求分析评审表;概要设计,详细设计:软件设计相关文档,软件设计评审表;编码测试:测试计划,测试用例,BUG管理记录,测试报告;

软件交付:实施方案,安装记录,安装报告,使用说明书,试运行记录等

客户验收:提供客户验收报告

3、系统集成的设计、安装和服务:(技术部)

系统集成项目流程:客户招标————立项设计方案—————进行投标————签订合同—————设备发货—————工程施工—————工程验收———售后

客户招标:客户发出的`项目招标书

立项设计方案:项目立项报告,技术方案书,计数方案评审表

进行投标:标书文件,标书评审记录表

签订合同:项目合同,合共评审记录表

设备发货:设备到货验收单等证明材料

工程施工:安全技术交底表格,工程开发计划,开发计划审核表,施工日志(安装调试记录)等证明材料

工程验收:测试报告,测试工具鉴定表,客户验收报告等文件;售后服务:技术培训文档,安装调试记录单,售后满意度调查表;

四、分部门审核:

物流部:产品入库,出库流程,货物的配送方式等相关工作内容随机提问;人事部:人员的招聘,培训,绩效考核等内容随机提问做记录;

行政部:文件的管理执行情况(文件收发记录表,文件更改情况通知书,外来文件等),公司设备的维护情况,前一年评审报告整改情况;客服部:就售后满意度调查,工作内容等方面简单提问;

管理层:就ISO质量管理体系执行情况,质量目标完成情况,内部审核,管理评审提交相应文件;

技术部及业务部:主要体现在上述认证范围基础上提供的文件材料。

五、其他注意事项:

1、内部审核:即在外部评审前,自查纠错,由内部审核人员对各部门进行审核;

2、管理评审:整体上对公司现有ISO质量管理体系实行情况,质量目标完成情况进行审核,各部门出具质量目标完成情况说明;

3、每3年进行一次再认证即换证;每年由认证部门随机挑选部分认证范围进行年检;

4、换证费用汇总:13856元

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